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审计经理工作职责

2025-02-17 07:56:01文秘写作

审计经理工作职责 第1篇

  1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计;

  2.独立承担大、中型项目的审计现场负责人的工作;

  3.对审计助理人员进行有效的督导和培训。

审计经理工作职责 第2篇

  1、完善、优化集团监审制度、流程。

  2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

  3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

  4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

  1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

  2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

  3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计经理工作职责 第3篇

  一、职责描述:

  1、根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

  2、主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

  3、审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

  4、对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

  5、审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

  6、监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

  7、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

  8、组织审计部人员参与外部审计对接工作;

  9、主持内部控制体系的`修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

  10、组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

  11、组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

  12、组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

  13、指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

  14、完成上级领导交办的其它工作。

  二、任职资格:

  1、财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

  2、5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

  3、熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

  4、熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

  5、了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

  6、熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

  7、熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

  8、良好的口头及书面表达能力;

  9、能熟练操作计算机和各类办公软件;

  10、具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;

  11、具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

  内控审计经理岗位

审计经理工作职责 第4篇

  一、岗位职责:

  1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;

  2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;

  3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;

  4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的.完成情况;

  5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;

  6、完成上级交办的其他工作。

  二、岗位要求:

  1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;

  2、统招本科以上审计相关专业毕业;

  3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议

审计经理工作职责 第5篇

  一、工作职责:

  1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

  2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

  3、协调跟进it审计发现问题的.弥补与改善;

  4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

  二、任职要求:

  1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

  2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

  3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

  4、具有互联网行业it审计经验者优先;

  5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

  6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

  7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

审计经理工作职责 第6篇

  1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。

  2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。

  3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。

  4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。

  5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。

  6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。

审计经理工作职责 第7篇

  1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责 第8篇

  1、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;

  2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计;

  3、审计队伍组织建设;

  4、所辖公司审计整改复查;

  5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。

审计经理工作职责 第9篇

  1、能独立出具正式报告;

  2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理、指导、分工,带领团队顺利完成项目任务;

  3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;

  4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;

  5、担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

  6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

审计经理工作职责 第10篇

  1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

  2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;

  4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

  6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。

审计经理工作职责 第11篇

  1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

  2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

  3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

  4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

  5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计经理工作职责 第12篇

  1、负责年度工程审计工作计划的编制;

  2、负责工程施工概算预算抽样审计;

  3、负责招标方案、经济合同审核;

  4、负责工程材料需求计划的抽样审计;

  5、负责工程建安成本抽样审计;

  6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

  7、负责审核工程结算及差异分析;

  8、负责审核工程完工结算;

  9、负责成本管理制度流程审计;

  10、负责外部造价审计机构管理;

  11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;

  12、完成上级临时交办的工作。

审计经理工作职责 第13篇

  1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

  2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

  3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

  3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

  4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

  5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

  5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

  6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责 第14篇

  1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

  2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

  3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

  4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;

  5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;

  6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;

审计经理工作职责 第15篇

  1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

  2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

  3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

  4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

  5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

审计经理工作职责 第16篇

  1、建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心;

  2、制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;

  3、制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况;

  4、主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

  5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

  6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合;

  7、组织对IT组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作;

  8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

  9、配合本部门同事完成年度审计任务;

  10、领导交办的其他工作。

审计经理工作职责 第17篇

  1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;

  2、 负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、 负责对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

  4、 负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

  6、 负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

审计经理工作职责 第18篇

  1. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作;

  2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划;

  3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系;

  4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

  5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计;

  6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标;

  7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实;

  8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制;

  9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

审计经理工作职责 第19篇

  1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

  2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

  3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

  4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责 第20篇

  1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

  2、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;

  3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;

  4、对审计风险进行判断和控制;

  5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

  6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

  7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

  8、大学本科及以上学历, 具备注册会计师执业资格;

  9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

  10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

  11、具备良好的沟通、表达及协调管理能力并勇于承担责任;

  12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;

审计经理工作职责 第21篇

  1、 在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务;

  2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;

  3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

  4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;

  5、 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

审计经理工作职责 第22篇

  1. 负责集团审计及内控相关管理制度的建设及完善工作;

  2. 负责制定和实施集团审计工作计划;

  3. 负责组织集团各公司、各项目的专项审计及内部财务审计工作并定期出具审计报告;

  4. 负责涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务;

  5. 负责审查公司经济合同;参与招投标工作,审核招投标法律文书;

  6. 负责为重要经营决策和重大经济活动提出法律意见;

  7. 负责本部门员工业务技能培训和绩效考核工作;

  8. 参与制订公司规章制度,从法律层面审查其合法、合规性;

  9. 参与审核项目公司的预算、概算和结算工作;

  10. 对集团各工程项目结算审计中付款情况的复核;

  11. 对集团工程合同、大型设备及物资采购合同的复核;

  12. 负责提供与公司经营管理有关的法律咨询。

审计经理工作职责 第23篇

  1) 协助中心总监按照国家有关法律法规、审计法规拟定公司审计实施细则;

  2)协助中心总监根据教育集团的战略目标、工作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并组织实施;

  3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

  4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;

  5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;

  6) 协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;

  7) 负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;

  8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。

审计经理工作职责 第24篇

  1、推动持续改进风险管理及内部控制系统

  2、透过了解业务和风险执行审计工作

  3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统

  4、与管理层达成适当的审计建议

  5、协助发展集团门店审计职能

  6、执行特定其他内部审计及风险管理

  7、跟进审计建议执行情况

审计经理工作职责 第25篇

  1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;

  2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;

  3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;

  4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;

  5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;

  6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;

  7、负责董事长交办的其他工作。

审计经理工作职责 第26篇

  1、根据审计中心总的要求开展舞弊审计项目工作;

  2、负责与公检法机构协助处理案件和保持联系;

  3、完成审计总经理交办的其他工作;

审计经理工作职责 第27篇

  1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

  3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

  4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

  5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

  6. 承办公司领导交办的其他工作。

审计经理工作职责 第28篇

  1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;

  2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;

  3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;

  4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

  5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;

  6、为审计顾问提供专业技能相关培训;

  7、完成领导分配的其他任务。

审计经理工作职责 第29篇

  1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;

  2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

  3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;

  4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;

  5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;

  6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。

审计经理工作职责 第30篇

  1、拟定并制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

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