审计岗位职责 第1篇
工作职责:
1、负责公司的`流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;
3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;
4、完成领导交办的其他工作.
其他要求:
1、华为16级审计岗位1年及以上经历;
2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。
审计岗位职责 第2篇
岗位职责:
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业;
2、必须具有中级会计师或审计师职称。有事务所审计工作或财政检查工作经验优先;
3、熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确地运用于实际工作;
4、熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的`核心及重点;
5、具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。
本岗位初期在事务所学习及培训,后期可长期外派事业单位工作。
审计岗位职责 第3篇
it审计高级经理今日头条北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条工作职责:
1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;
2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;
3、协调跟进it审计发现问题的'弥补与改善;
4、参与其他it风险管理控制相关的工作。
任职要求:
1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;
2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;
3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;
4、具有互联网行业it审计经验者优先;
5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;
6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
审计岗位职责 第4篇
岗位职责:
1、能与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核、熟悉完整相关工作底稿的填制,完成领导分配的工作。
2、熟悉科目审计程序和审计、税务、评估底稿要素,完成简单科目程序中的实质性测试。
3、完成领导安排的`其他工作。
任职要求:
1、全日制大专及本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,已取得学历学位证书,在大所工作过3年及以上的优先考虑。
2、具备初级及以上相关职称,掌握财务会计、审计、税务、评估等相关专业知识,熟悉财务软件及办公软件。
3、具有良好的沟通协调和写作能力。
4、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
5、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
6、一旦有能力或适应本行业将会得到快速的提升机会。
要求:
1、本科及以上学历,在会计师事务所、税务师事务所、评估事务所具有3年或3年以上相关工作经验。
2、具有初级会计师职称及以上证书。
3、能独立带队。
4、在大所工作年限超过3年的优先。
5、能独立完成准则要求的审计、税务、评估工作底稿。
6、熟练应用财务和审计软件,具有良好的沟通协调和写作能力;
7、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
8、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
审计岗位职责 第5篇
1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;
2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的`管理需求;
3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;
4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;
5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;
6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。
审计岗位职责 第6篇
岗位职责
1、检查内部控制制度和流程的执行和运行情况,并对其有效性、合理性、经济型进行评价;
2、对采购的真实性、合法性、效益型进行审计监督,为优化管理提出审计意见;
3、提交审计工作计划和审计报告,经审批同意后执行,按时完成审计工作任务;
4、完成公司安排的`其他审计项目
5、较好的完成领导安排的其他工作
6、对采购业务进行日常监督审核
7负责内部风险控制建设
任职资格
1、本科以上学历,制药工程、机械工程、电气工程、会计学、工商管理、物流管理、审计等相关专业,具有内审从业经验优先
2、2年以上的采购、内部审计工作经验或熟悉采购相关制度及工作流程优先
审计岗位职责 第7篇
it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:
1、按照项目计划执行it审计服务;
2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;
3、进行其他非it相关的.公司层面及流程层面内控测试;
4、作为项目成员参与it审计项目;
5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;
6、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题
5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。
审计岗位职责 第8篇
合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的`行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计
job requirements:岗位需求:
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计
job requirements:岗位需求:
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
审计岗位职责 第9篇
行政事业审计科科长
1、主持行政事业审计科的全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的`审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的其他工作。
审计岗位职责 第10篇
职责描述:
1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;
2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;
3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;
2、具备财务、审计相关资格证书;
3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;
4、具有优秀的'职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;
5、具有良好的职业操守
6、适应出差
审计岗位职责 第11篇
职责描述:
1、组织初步设计概算,并对比概算情况,参与房地产项目的规划设计工作;
2、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作,核实设计变更事项等费用;
3、实现对工程项目成本费用的`有效控制;
4、根据项目预算以及施工合同约定,核对工程款的支付金额;
5、组织参与工程项目决算工作;
6、指导造价工程师审核设计变更及现场签证;
7、根据项目进度,相关文件对工程预结算、施工进度付款申请、经济增减价款进行审查,并指导造价工程师对项目各种工程结算款项的拨付请款进行备案跟踪;
8、负责组织收集和跟踪市场各项材料及设备市场信息及询价工作;
9、部门内部的组织管理、经费控制及与其他部门的协调工作。
任职要求:
◆土木工程、工程造价相关专业本科以上学历。
◆接受过施工/材料造价、成本优化、档案管理类培训。
◆多项目成本控制经验,8年以上工作经验,3年以上管理经验,有注册造价师资质优先。
◆掌握全面的工程造价理论知识、现行工程造价规范及操作规程及相关法规;
◆熟悉当地工程造价市场情况、材料设备的市场价格;
◆较强的沟通、协调能力;
◆精通操作办公软件;
◆较强的工作积极性及责任心;
◆良好的团队领导能力及职业道德。
土建造价工作。有施工单位和造价咨询公司工作经验优先。
审计岗位职责 第12篇
1、负责全院和地段预防、保健工作,积极宣传卫生、保健知识。
2、拟定预防保健的各项工作计划,经院长批准后组织实施,并经常督促检查,按时总结汇报。
3、领导本科人员完成职工医疗保健工作,定期组织为放射人员查体,发现问题及时提出防护措施。
4、组织做好医院及地段传染病管理、计划免疫及妇幼保健工作。
5、督促本科人员认真执行各项规章制度和操作常规,防止差错事故发生。
6、负责医院环境卫生工作,检查、督促清洁人员做好本职工作,院内的垃圾、污水、粪便随时进行消毒、灭菌处理,定期对卫生间、阴沟做好消毒灭蚊工作。
7、负责搞好预防接种工作,督促检查病情报告制度、消毒隔离制度的.贯彻实施,严防交叉感染,防止传染病的流行和发生。
8、组织科室人员业务学习及技术考核,为提高业务水平及职务晋升打好基础,每月对各项工作完成情况考核一次。
9、负责督促检查家庭病房工作。
10、协助组织有关科室搞好卫生、计划生育宣传工作。
审计岗位职责 第13篇
1.参与建立供应商评价体系,参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审,负责定期跟踪报告各组实施情况,负责采购部按期完成任务;参与建立供应商评估档案的'保存、检索系统,参与建立对各组执行的考核制度。
2.落实供应商评估操作,按照规定推动各组制订计划,定期给出供应商审计报告统计,提出建议。
3.协调采购部内部各组之间的关系,推动流程顺利进行,并提出建议。
4.处理各类投诉,定期统计投诉率,分析原因,提出建议。
5.工作部署及人员培养:对下属进行工作部署,提供业务指导。
审计岗位职责 第14篇
1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;
2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
8、定期检查监督公司的'资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;
14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;
16、组织处理公司的法律事宜;
17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格:
1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;
3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;
6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;
7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。
审计岗位职责 第15篇
岗位职责
土建工程审计主管长隆旅游度假区广东长隆集团有限公司,长隆任职职责:
根据集团工程审计制度,负责对工程项目造价进行审核、分析等工作,合理控制工程造价。
岗位要求:
1、本科及以上学历,建筑或工程经济类专业,持工程造价员证书,5年以上相关工作经验;
2、熟练掌握建筑工程造价及施工技术等方面的专业知识,熟练操作工程造价软件、建筑工程定额和工程量清单计量规则;
3、具备良好的思维严谨、正直诚实与认真负责。
审计岗位职责 第16篇
1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;
2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。
3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。
4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。
审计岗位职责 第17篇
岗位职责
1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
岗位要求
1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。
2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。
3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。
4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。
5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
审计岗位职责 第18篇
1、根据业务场景,制定相应的省分公司审计流程;
2、完成审计实际测试等相关任务;
3、持续进行审计发现的整改追踪(持续跟踪整改情况);
4、协助完成省公司内部控制评估工作;
5、完成上级交办的其他工作。
审计岗位职责 第19篇
岗位职责
成本审计(土建)仁恒置地集团仁恒股权投资管理(上海)有限公司,仁恒职位描述:
1、制定成本、工程、设计等开发管理工作的风控审计工作计划和审计工作方案;
2、负责通过过程监控或事后专项审计的方式对工程类采购、签证变更、工程预结算、材料设备监控、开发进度、合同管理(合同签订、合同交底、合同付款)、供应商评估等进行监控、审核;
3、负责对过程监控或事后专项审计的结果出具审计报告,提出改进建议和决策依据;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、结合专业工作的'开展,对公司成本、工程、设计工作管理制度中或存的缺陷、忙点等提出完善、优化的建议;
6、定期编制专业工作的月度工作计划及报告;
7、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;
8、配合集团相关审计工作;
9、完成经理交办的其他工作事项。
岗位要求:
1、为人正直,公正、客观、独立,原则性强,工作态度积极,有责任心,严谨务实;
2、28岁以上,本科及以上学历,工程造价、土木工程、工程管理等相关专业;
3、8年以上土建造价岗位工作经验,条件优异者可适当放宽年限要求,具有成本审计经验优先;
4、熟悉相关工程建设管理法规,掌握造价审计、招投标及合同管理等操作规程;
5、具备良好的沟通、组织、协调管理能力以及团队协作精神。
土建审计岗位
审计岗位职责 第20篇
一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责:
1、拟定本单位内部审计规章制度;
2、审计预算的执行和决算;
3、审计财务收支及有关经济活动;
4、审计基本建设投资、修缮工程项目;
5、审计各类专项经费的管理和使用;
6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督;
7、审计经济管理和效益情况;
8、办理院领导和上级审计机构交办的其它审计事项。
二、审计科长职责
1、在院长直接领导下,负责科室全面工作,履行科室职责,实行目标管理和岗位责任制;
2、贯彻有关审计的法令、制度和指示,遵守国家法规,廉洁奉公;
3、根据上级的部署和本单位经济活动的具体情况拟订审计工作计划,报经本单位领导批准后,组织实施,依法审计,做好审计的督促、检查,和报告工作;
4、负责做好本科室人员的`思想政治教育和抓好劳动纪律,考勤,定期组织政治学习和业务训练,提高干部职工的素质及工作效率,改进工作作风。
审计岗位职责 第21篇
岗位职责:
1、负责土建造价,独立完成土建造价工作;对预算部的工程结算结果进行复核审计
2、参与施工合同审核把控;
3、现场签证、设计变更抽查复审、金额大的参与审核;
4、参与招投标采购过程监督、抽查;
5、定期对分管项目进行现场抽查、复审;
6、完成领导交办的.其他相关工作。
任职资格:
1、工程、审计相关专业,专科以上学历;
2、5年以上预算编制、工程造价(土建)审计工作经验,成本管理或工程造价咨询工作经验,有工程造价审计经验者优先;
3、熟练使用cad、excel,熟练操作造价专业软件:如广联达(算量、计价)、神机妙算等;
4、工作细致严谨、有较强的责任心,良好的沟通能力,能承担工作压力,有良好的执业素质;
5、了解工程成本管理相关知识,有造价员资格或造价工程师资格,持有造价工程师证者优先录用。
审计岗位职责 第22篇
岗位职责
1、全面统筹规划人力资源战略,导入适应企业转型的人资体系;
2、建立并完善公司人力资源管理体系,研究、设计适合公司发展战略的人力资源管理平台制定和完善人力资源管理制度;
3、根据企业不同发展时期对组织设计的要求,全面统筹规划公司合理有效的组织治理结构,工作流程,授权体系等,为公司决策层提供各项组织建设管理建设向集团内务部总经理提供人力资源、组织结构等方面的建议,致力于提高公司综合管理水平;
4、结合人力资源专业领域的前沿理论并结合业务现状,强化人力资源管理的专业性和规范性,提升公司核心竞争力,及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题
5、负责团队管理,主持高级人才的甄别和选拔,完善公司人才储备和梯队建设。
6、负责本部门职能相关的制度、流程、表单的建立、贯彻执行和持续优化;参与公司管理体系的建设;
任职要求
1、具有战略、策略化思维,很强的激励、沟通、协调及团队领导能力;
2、人力资源管理、工商管理、心理学、财务审计类、法律类等相关专业,本科以上学历;
3、八年以上企业人力资源全盘管理经验,三年以上同等岗位工作经验,有集团化大型公司人力资源管理工作经验者优先;
4、了解国内外大型企业的人力资源管理模式,对人力资源管理具有较深的认识和系统性思考;
5、对人力资源组织设计,人力资源管理架构的搭建与完善具有丰富的实践经验;
6、务实,全面性,执行力强,可推动人力资源工作落地;
7、负责本部门企业文化建设,为员工搭建一个良好的工作软环境,确保企业文化在本部门落地。
审计岗位职责 第23篇
工作职责:
1、负责起草审计计划,制定具体审计项目方案;
2、负责在审计实施过程中收集证据,编制审计工作底稿;
3、负责撰写审计工作报告,提出审计意见和建议;
4、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。
任职资格:
1、25-35周岁,审计、会计、金融、经济等相关专业,全日制本科及以上学历,5年及以上工作经验,其中2年以上科技公司或中大型集团公司审计工作经验;
2、会计及审计基础扎实,善于进行数据归纳与审计分析,具有良好的.专业判断逻辑思维及文字能力;包括但不限于:资金、采购、资产、销售、研发、财务报告、合同管理、预算、工程、担保、外包等业务循环审计;
3、熟悉企业会计体系及国家有关财会、税务、审计政策法规,能够熟练使用财务和其他办公软件;
4、持有中级会计师/中级审计师/cia/cpa/acca等证书者优先。
审计岗位职责 第24篇
职责描述:
1、负责建立与完善公司层面内控制度与流程,辅助业务部门、子分公司建立与完善业务层面内控制度与流程;
2、负责公司年度内部控制评价工作,撰写内控评价工作底稿,督促主管部门对内控问题及时整改;
3、负责定内控培训方案,组织员工内控培训;
4、提供日常内控咨询服务;
5、负责开展内部审计项目,撰写内审工作底稿/报告,就内审工作中发现的问题,及时提出内控制度、流程的'改进建议;
任职要求:
1.教育背景:经济、财务、管理类专业本科以上学历;
2.经验:3年以上相关工作经验(如:内控、内审、流程优化等);
3.技能技巧:
(1)具有会计师事务所/咨询公司、或上市公司/大型企业工作经验优先;
(2)熟悉、掌握企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
(3)较强的沟通、协调能力、团队协作能力及计划、执行力;
(4)熟悉国家相关法律法规及财务、审计准则;
(5)熟练使用相关办公软件。
审计岗位职责 第25篇
1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。
6、参与审计相关业务制度和业务知识的.学习和培训,不断提升审计业务水平。
7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。
8、完成上级安排的其他工作。
审计岗位职责 第26篇
1.根据审计计划和集团董事局要求,对公司及各分子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计,发现财务和经营管理上的问题和风险,提出有针对性建议,形成审计报告;
2.负责组织完成上市公司每季度的例行审计以及对接召开与例行审计相关的审计委员会工作;
3.根据工作安排对离职高管人员进行离任审计;
4.对相关审计资料、文件进行归档管理;
审计岗位职责 第27篇
岗位职责:
1、参与制定公司内部营销审计管理办法和规章制度;
2、制定集团审计监察中心的营销专项审计计划、审计方案;
3、对营销条线全链条内控情况进行审计,包括营销策划、营销管理、销售代理管控、销售回款、营销类招标采购、营销费用等环节,出具审计报告;
4、组织营销风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善,组织营销风控审计数据共享库的建立和完善;
5、对营销管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;
6、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
任职资格:
1、全日制重点本科及以上学历,市场营销、法学等相关专业毕业;
2、5年以上房地产企业从事营销内控审计、营销管理的工作经验。熟悉房地产开发的营销管理制度和业务流程;熟悉营销采购、策划推广、案场管理、销控价格管控等营销业务工作中存在的风险、监控的要点;如具有营销管理经验,可优先考虑;
3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;
4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。
审计岗位职责 第28篇
1、审计人员在院领导的领导下进行工作,接受上级部门指导,依据国家法律、法规和政策的规定,对本单位的会计资料和经济活动的过程和结果进行审计。
2、内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职责道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
3、负责本单位内部审计工作,对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行监督审核。
4、审计本单位内部对国家有关政策法规和财经制度的执行情况,评价医疗服务的效益,提出改进措施。
5、对严重违反财经法纪和严重失职,造成重大经济损失的.行为,及时向领导汇报,必要时提出建议。
6、定期向领导报告工作,对审计工作中的重大事项,向上级内部审计机构反映。
7、按照审计主任的安排,搞好审计项目资料的整理、归档、保存工作。
8、完成科内安排的其他各项工作。
审计岗位职责 第29篇
1、在处长和分管副处长的.领导下开展工作;
2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;
3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;
4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;
5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;
6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;
7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;
8、负责内部审计协会相关工作;
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;
11、负责完成处领导交办的其他工作。B岗预算管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。
审计岗位职责 第30篇
集团审计岗位职责
岗位职责:
1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
任职要求:
1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
2、工作经验:
5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部/外部):
(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
集团审计岗位
审计岗位职责 第31篇
1.负责编制和执行预算,财务收支计划;
2.按照当地会计制度的规定运用用友erp软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;
3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;